用友t3年度结转(请问用友t3 如何进行年度帐反结转,)
本文目录
- 请问用友t3 如何进行年度帐反结转,
- 用友T3畅捷通结转下一年时用什么操作步骤
- 用友t3年底怎么结转本年利润
- 用友t3年度结转怎么修改期除明细账
- 用友t3年度怎么结转下个年度
- 用友T3的年度结转步骤是什么啊
- 用友T3如何做年度结转
- 用友t3年度结转步骤
请问用友t3 如何进行年度帐反结转,
先用账套主管备份2011年的年度账,再把2011年的年度账删除掉,进行2010年错误资料的修改完成后,建立2011年度账把2011年备份的年度数据恢复进去,再反记账反结账到2011年初修改年初数。
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6。
二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除。
三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可。
主要功能:
UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。
所以,如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件,就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式,每期的会计报表无须过多操作,系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的。
以上内容参考:百度百科-帐务处理系统
用友T3畅捷通结转下一年时用什么操作步骤
之前财务都是手工帐,但是月底出报表的时候需要手动计算数据比较麻烦;使用专业财务软件,月底软件会自动出月底财务报表;省去财务人员繁琐的工作。首先打开软件登录界面,把登录时间改为要进行月末结账时间;如下图所示用友畅捷通T3财务通普及版月末结账教程登录后点开总账系统,先审核本月凭证;建议一张一张检查审核;不要批量审核;如下图所示用友畅捷通T3财务通普及版月末结账教程审核完成后,执行记账操作;也就是财务上的登账,记账时可以批量记账;如下图所示用友畅捷通T3财务通普及版月末结账教程然后进行月末转账;打开月末转账后选择期间结转损益,右上角全选,点击确定;这里要注意的是软件只把损益类科目余额结转到本年利润;如下图所示用友畅捷通T3财务通普及版月末结账教程最后月末结账;打开月末结账按钮,在弹出界面上一直下一步直到结账;本月就月末结账完成了;如下图所示用友畅捷通T3财务通普及版月末结账教程END注意事项注意结账时只能结转费用,不能结账销售成本还有就是如果有新增的费用明细科目,在结转损益时需要重新选择下结转科目。
用友t3年底怎么结转本年利润
总账--期末--转账定义--期间损益结转。大致的使用方法就是这样,但是有的时候软件会定期进行一些小的补丁和升级,可能会在操作的时候有一些小小的变动,还是需要在操作的时候多加注意。基本的操作流程是不会变动的,只要是这个思路操作系统,肯定能完成目标。拓展资料:用友T3-用友通标准版支持成长型中小企业快速应对日益激烈的市场竞争,以客户为核心,集产、供、销、财一体解决方案,实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析,支持全面科学决策;用友通精算版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性化关怀门户。T3-用友通标准版是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件,帮助企业实现规范管理、精细理财。可以在企业内部实现精细化业务管理、智能化综合统计分析,帮助管理层科学决策。同时搭建企业操作人员的应用、学习平台,该软件性能优异,方便易用,是企业管理的好帮手。T的含义:"T"--领先、信赖、合作、共赢● TOP(领先)中国及亚太第一的管理软件提供商,多年囊括多个分项第一;70万用户的成功应用;是中小型企业管理软件第一品牌● TRUST(可信赖)用友的理念"做客户可信赖的长期合作伙伴";2008年度中国管理软件最受客户信赖企业小型事业本部的工作方针"尊重、合作、共赢"▲ 产品定位:部门级应用,满足企业中某个部门或几个部门的管理需要(比如说,财务部、销售部)▲ 产品理念:精细管理 卓越理财▲ 客户范围:成长型企业,应用范围广泛,以制造业、商贸流通业、服务业、房地产建筑业为主,也包含行政事业单位等。▲ 管理特征:重点解决企业成长过程中存在的管理不规范、核算不清晰的问题,比如说财务账务核算、存货核算、往来资金核算、客户及销售过程管理规范化、人事管理规范化等问题。▲ 产品特征"T3产品线具有丰富的部门级应用产品,包括:财务通、业务通、人事通、客户通等。适应行业管饭。具体产品特征如下:规范:产品流程清晰规范,功能严谨,针对重点部门和重点环节帮助企业进行过程优化,包括财务部门、采购库存等内部业务部门部门、人事部门、销售部门等精细:财务帐、库存帐、往来帐等各种账目准确清晰,帮助企业实现资金流、业务流、物流的统一管理。完善:功能丰富,能够适应不同企业类型的管理需求。具有财务、采购、销售、库存、认识等不同部门的应用产品。产品可各部门分别使用,也可整合应用。
用友t3年度结转怎么修改期除明细账
如果已经记账的话,期初是不允许直接修改的.解决方案:1、取消结账或记账;反结账步骤,在总账菜单→期末→结账→点击最下面一个"Y"→按"CTRL+SHIFT+F6"→输入自己的密码→确定:反记账步骤:①总账菜单→期末→对账→按"CTRL+H"→恢复记账前状态已被激活→确定首先,打开总账菜单-期末-对账界面--同时按键盘上的"CTRL+H"提示"恢复记账前状态已被激活”②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出用友软件提示:"恢复记账前状态"选择恢复方式,选择月初状态,点确定.即可完成恢复如初.注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读"锁定.总账模块的期初余额将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示"浏览、只读"的字样,如日后发现期初余额有误,要修改的话,需要将所有凭证取消记账.具体步骤如下:一、假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账.二、到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”,三、此时可直接修改期初余额,然后再依次将各月份凭证记账,将各月做期末结账.1、已经记账结账;2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定.如果发现期初余额有浏览只读字样解决方案:1、取消结账或记账;反结账步骤,在总账菜单→期末→结账,点击最下面一个"Y"→按"CTRL+SHIFT+F6"→输入自己的密码→确定,反记账步骤:①总账菜单→期末→对账→按"CTRL+H"→恢复记账前状态已被激活→确定首先,打开总账菜单-期末-对账界面,同时按键盘上的"CTRL+H"提示"恢复记账前状态已被激活",②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击"视图"--"清除单据锁定")清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定.
用友t3年度怎么结转下个年度
1、首先点击打开用友软件T3系统管理。
2、接下来进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。
3、接下来进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。
4、接下来登录后,点击年度账然后点击建立选项。
5、弹出建立年度账对话框,直接点击确认。
6、弹出确认建立年度账,点击是。
7、等待建立年度账。
8、新年度账建立成功。
9、回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮。
10、再点击系统菜单下的注册。
11、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。
12、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)。
13、结转上年数据,点击确认。
14、结转完成,出现正常结转科目数。
用友T3的年度结转步骤是什么啊
一.首先备份数据 : 1.用admin的身份登录系统管理; 2.点击【账套】--【备份】,选择需要结转的账套进行备份; 二.建立新年度年度账 : 1.以账套主管身份登录【系统管理】,会计年度选择【上一年度】; 2.点击【年度账】--【建立】-【确定】; 三.做年结操作: 1.以账套主管再次登入系统管理,会计年度选择【新的年度】; 2.点击【年度账】--【结转上年数据】,选择需要结转的功能模块。
用友T3如何做年度结转
1、打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。
2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。
3、退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。
5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要把期初对比上一年的12余额表。
用友t3年度结转步骤
用友T3需要每年做一次结转数据,才能做下一年的账,下面介绍如何做年度结转
打开 系统管理
点击系统菜单选择注册
用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度
登录后,选择年度账下的建立
出现建立年度账对话框,点击确认
确认建立年度账,点击是
等待建立年度账。。。
新年度账建立成功
回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮
再点击系统菜单下的注册
把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置
登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)
结转上年数据,点击确认
结转完成,出现正常结转科目数。
注意事项:
- 用户一定要是账套主管
- 上年度最后一个月必须结账
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