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本文目录
- 中兴财光华会计师事务所面试财务怎么样
- 利安达会计师事务所排名
- 六机构温馨提示:东旭光电评级被降,福耀玻璃海外扩张存不确定性
- 中兴财光华会计师事务所怎么样
- 中国会计师事务所排名
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中兴财光华会计师事务所面试财务怎么样
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六机构温馨提示:东旭光电评级被降,福耀玻璃海外扩张存不确定性
作者|韦新泉
本期,反做空研究中心观察到,6家国内主要的评级公司,发布了19家公司的信用评级报告,这些报告中,除了东旭光电评级被下调之外,其他公司评级和上一次评级保持一致,但从评级公司给出的风险提示来说,上周的上市公司风险提示可谓是步步惊心。一些在海外有业务收入的企业,或者原料来源于海外的企业,比如福耀玻璃、兵器工业集团、柳钢集团等,就被重点提示风险。
从这些评级报告来看,业务主要在国内的企业,因受疫情影响,营业收入和营业利润在下滑,但应收账款和存货、债务在上升,给人一种比较重的危机感。不过也有部分企业无论是收入还是利润都在上升,这无疑是一种好现象。
中诚信:福耀玻璃扩大海外业务存在不确定性
7月27日,中诚信国际信用评级有限责任公司(简称“中诚信”)发布其对福耀玻璃工业集团股份有限公司(简称“福耀玻璃”)的评级报告。此次主体信用等级为AAA,“20福耀玻璃MTN002”的债项信用等级也为AAA,均与上次评级(2020年4月17日)一致,评级展望为稳定。“20福耀(疫情防控债)MTN001”的债项信用等级为AAA,与上次评级(2019年7月1日)一致。
福耀玻璃是一家从事玻璃生产及销售的上市公司,它作为我国最大的 汽车 玻璃供应商,有着显著的行业地位。数据显示,2019年福耀玻璃营业收入为211.04亿元,同比2018年增长8.79亿元;海外业务2019年收入为101.88亿元,同比2018年增长22.57%。市场净利润方面,2019年为28.98元,同比2018年少12.09亿元。市场占有率方面,2019年该公司国内 汽车 玻璃市占率超过65%,全球约23%。债务方面,截止2020年3月末,其资产负债率为47.61%,银行授信总额为396.73亿元,未使用授信余额为269.01亿元。
中诚信指出,福耀玻璃的海外业务扩大存在不确定性,原因是2019年来,全球贸易保护主义加剧,人民币汇率持续波动,中美贸易冲突加剧,导致海外投资环境恶化。而在国内,2019年以来 汽车 销售呈下滑态势,导致 汽车 玻璃需求下滑,今年 汽车 产业各个环节都受疫情较大影响,加剧了 汽车 玻璃的销售难度,也影响了营业收入,其市场净利润有待提升。
中诚信:振石集团资产流动性紧张,面临偿还压力和海外经营风险
7月27日,中诚信发布其对振石股份集团有限公司(简称“振石集团”)的评级报告。此次主体信用等级与上次评级(2019年7月26日)均为AA,评级展望为稳定。
振石集团是一家主要从事不锈钢生产及销售的上市公司,具有较强的区域竞争优势。资料显示,2019年振石集团经营收入为131.59亿元,同比2018年多13.81亿元;净利润为10.18亿元,同比2018年多1.11亿元。该公司生产的310S和309耐热钢在无锡热轧市场占比约50%,316L在无锡市场占20%。
振石集团是中国巨石股份有限公司(以称“中国巨石”)的第二大股东,而中国巨石是全球领先的玻璃纤维纱制造商,后者为振石集团带来较大投资效益。
债务方面,截至2020年3月末,振石集团共获得银行授信额度为90.23亿元,未使用额度为7.44亿元。但其全部债务为98.58亿元,短期债务为75.83亿元。中诚信指出,振石集团会面临一定的偿还压力,且债务结构有待优化。
在流动性方面,因应收款规模越来越大,截至2020年3月末,振石集团的受限资产合计为69.44亿元,占总资产的比重为28.95%。中诚信指出,振石集团的应收款主要来源于关联方的往来款,对资金形成一定占用。
在海外项目方面,截至2020年3月末,其主要海外在建项目包括雅石印尼镍铁生产项目及纬达贝工业园区项目。其海外项目会受到海外政治、法律、汇兑波动及新冠肺炎疫情海外蔓延所导致的相关风险。
中诚信:若海外并购经营业绩不达标,中国蒙牛将存在商誉减值风险
7月28日,中诚信发布其对中国蒙牛乳业有限公司(简称“中国蒙牛”)的评级报告。中国蒙牛的主体信用等级为AAA,“19蒙牛MTN001”的债项信用等级为AAA,均与上次评级(2019年11月4日)结果一致,评级展望为稳定。
数据显示,2019年中国蒙牛乳制品年产能达950万吨/年,连续三年位列全球前十名;营业收入为790.30亿元,同比2018年增长14.57%;年度利润为42.96亿元,同比2018年增长31.90%;产品占有率方面,其液态奶产品中的常温及低温品类在国内市场份额分别为27.2%和23.5%。
在资金获取方面,中国蒙牛作为上市公司,拥有较为畅通的融资渠道,其2019年获得的授信总额为504.48亿元,未使用授信额度347.87亿元。中诚信认为,中国蒙牛债务中美元、港元等外币借款规模较大,或面临一定的汇率波动风险。
中诚信指出,中国蒙牛2019年底它完成对澳大利亚乳企Bellamy’sAustralia Limited(简称“贝拉米”)全部股权的收购,并拟收Lion-Dairy&DrinksPty Ltd(简称“LDD公司”)100%的股权。由于其收购收购规模大,若经营业绩不能达到预期的情况,其会面临商誉减值。
中诚信:受政策影响部分产品无法销售,中国重汽短债太多有待优化
7月28日,中诚信发布其对中国重型 汽车 集团有限公司(简称“中国重汽”)的评级报告。此次主体信用等级获评为AAA,“19重汽CP001”的债项信用等级为A-1,均与上次评级(2020年3月9日)一致,评级展望为稳定。
中国重汽是我国领先的重型卡车制造商之一,其行业地位显著,2019年其占14吨以上重卡市场份额16.26%,位列行业第三。其业务还涉及地产开发和金融板块,多元化的业务领域,增强其整体抗风险能力。在融资方面,其获现能力强,2019年经营活动净现金流为102.44亿元,比2018年增长37.82%,在银行授信方面,截至2020年3月末,已获授信总额为706.26亿元,未使用额度为538.99亿元。
在债务上,截至2020年3月末,其短期债务为201.88亿元,占总债务比重高达84.30%,其偿债压力较大,债务结构也需要优化。受国家整治“大吨小标”的影响,其所生产的部分轻卡车型停止生产销售,从而导致轻卡销量有所下滑,同时也影响其营业收入。
中诚信:期间费用增多侵蚀利润,新品类增多青啤集团好日子要没了
7月28日,中诚信发布对青岛啤酒集团有限公司(简称“青啤集团”)的评级报告。此次,青啤集团的主体信用等级为AAA,与上次评级结果一致,评级展望为稳定。
青啤集团在山东、山西等省份市场占有率超过50%,截至2019年末它在全国拥有15,850家经销商;营业收入为286.65亿元,同比2018年增长4.85%;净利润为19.94亿元,同比2018年增长28.63%;经营活动净现金流为51.02亿元
由2018年的46.72亿元增加至。截至2020年3月末,它共获的授信总额为224.50亿元,其中未使用额度为214.19亿元。由于它的控股子公司青岛啤酒股份有限公司(简称“青岛啤酒”)为A+H股上市公司,因此它可通过子公司募集资金。
数据显示,2019年青啤集团期间费用为66.33亿元;2020年第一季度收入及盈利都处于下滑阶段。中诚信指出,青啤集团期间费用规模较高,对利润形成了一定的侵蚀,而随着进口、精酿等新品类啤酒进入市场,啤酒行业竞争程度进一步加剧。
中诚信:业绩会受提速降费政策影响,5G加大中国联通支出压力
7月29日,中诚信发布其对中国联合网络通信有限公司(简称“中国联通”)的评级报告。此次中国联通的主体信用等级为AAA,“19联通MTN001”的信用等级也为AAA,与上次评级(2019年11月7日)结果一致,评级展望为稳定。
2019年,中国联通净利润为102.6亿元,同比2018年增长21.22%;经营活动净现金流为951.12亿元,同比2018年增加3.9亿元。2019年以来,国家及相关部委多次提出加快5G网络、数据中心等新基建建设,这为联通运营公司的发展提供了较好的外部环境。
中诚信指出,国内三大全业务运营商竞争范围有所扩大,加剧了该行业的竞争程度。中国联通业绩会受到通信行业的相关政策以及提速降费等政策的影响。随着基础网络建设和5G业务布局投资的加大,中国联通会面临一定的资金支出压力。
中诚信:控股股东所持股份被司法冻结,东旭光电信用等级被下调
7月30日,中诚信发布其对东旭光电 科技 股份有限公司(简称“东旭光电”)的评级报告。此次,东旭光电的主体信用等级为c,“16东旭光电MTN001A”、“16东旭光电MTN002”的债项信用等级也,均与上次评级(2019年12月3日)结果一致,但“16东旭光电MTN001B”的债项信用等级由上次评级的BB下调为cc,并纳入可能降级的观察名单,评级展望为稳定。
截至2019年末,东旭光电受限资产账面价值为241.15亿元,而且它的控股股东东旭集团质押公司股份数7.996亿股,占其持股比例的87.39%,且已被司法冻结;2019年11月以来,东旭光电出现多期债券违约,目前债券违约、资金诉讼等金额合计51.51亿元。
在营业收入上,东旭光电2019年营业总收入为175.29亿元,比2018年减少106.83亿元,净利润下降至-15.58亿元,比2018年减少38.27亿元,经营活动净现金流为-30.13,比2018年减少31.72亿元。
中诚信指出,因为东旭光电资产流动性紧张,盈利能力下滑,内部资金管理控制制度未能有效执行、存在重大缺陷,子公司对外担保规模较大且未按公司相关规定履行决策程序,所以中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中兴财”)对其2019年度内部控制出具了否定意见。此外,因它未能准确披露重要信息以及未能在规定期限内回复深圳证券交易所问询,收到交易所监管函。
中诚信:康美药业控制权可能会发生变更,关联方占款存在收不回可能性
7月31日,中诚信发布其对康美药业股份有限公司(简称“康美药业”)的评级报告。此次,康美药业的主体信用等级为C,“17康美MTN001”、“17康美MTN002”、“17康美MTN003”、“18康美MTN001”、“18康美MTN002”、“18康美MTN003”、“18康美MTN004”和“18康美MTN005”的债项信用等级也为CC,与上次评级(2020年2月3日)结果一致。中诚信表示,康美药业的上述债券被纳入可能降级的观察名单。
康美药业是一家从事中医药生产及销售的上市公司,已形成中医药全产业链一体化运营模式和业务体系。其生产的中药饮片市场认知度较高,中药饮片业务处于行业龙头地位,在国内有11个生产基地,可生产1,000多个种类、超过20,000个品规的产品。2019年末它与13家银行签订了《存量贷款银团合同》,贷款 100.48亿元,有效地缓解了短期偿债压力。
中诚信指出,因为康美药业内部治理不完善,内部控制存在重大缺陷,2019年立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“立信事务所”)对其财报内部控制出具了否定意见的审计报告。此外,其关联方占款规模大,2019年关联方占用资金共计94.81亿元,存在不能及时收回的风险。
联合资信:未分配利润多,凌云股份经营压力加大
7月27日,联合资信评估有限公司(简称“联合资信”)公布其对凌云工业股份有限公司(简称“凌云股份”)的评级报告。此次,凌云股份的主体信用等级为AA+,“18凌工业MTN001”的债项信用等级也AA+,与上次评级(2019年7月18日)结果一致,评级展望为稳定。
凌云股份是一家从事 汽车 零部件、塑料管系统生产及销售的上市公司,中国兵器工业集团有限公司是其实际控制人。授信方面,截止2020年3月末,它共获得授信额度为64.94亿元,其中41.18亿元尚未使用;2019年其全部债务为43.44亿元,其中短期债务占比高达71.38%。
联合资信指出,受到国内的 汽车 销售下滑影响, 汽车 零部件需求也下滑,凌云股份会面临一定经营压力,同时也会面临较重的偿还压力,其债务结构有待优化。
联合资信:应收账款及存货占用资金多,威高集团债务负担很重
7月30日,联合资信发布其对威高集团有限公司(简称“威高集团”)的评级报告。此次,威高集团的主体信用等级为AA+,“20威高(疫情防控债)MTN001”的债项信用等级为AA+,与上次评级(2020年4月2日)结果一致;“19威高MTN001”的债项信用等级为AA+,与上次评级(2019年6月2日)结果一致,评级展望为稳定。
威高集团是一家主要从事一次性医疗器械和药品生产及销售的公司,其业务涉及医疗保健和房地产,是我国最大的输入器、注射器生产商,其生产的辐照注射器产品在国内市场占有率为100%;TPE输液器产品在高端输液器市场的占有率高到85%。该公司2019年营业收入为200.41亿元,同比增长11.03%;净利润为24.72亿元,同比减少1.48亿元;经营性现金流为46.53亿元,同比增长145.41%。
2019年,威高集团应收账款及存货共计153.4亿元,对其资金形成了一定的占用;期间费用为80.63亿元,同比增长23.70%;其全部债务为241.27亿元,同比增长9.31%。截止到2020年3月末,其有息债务为254.29亿元,比2019年末增长5.40%;此外,其对外担保涉及金额为4.36亿元,担保对象多为山东民企。
联合资信指出,威高集团应收账款及存货规模较大,债务规模持续增大,债务负担重,因对外担保问题,存在或有负债风险。
联合资信:海外战略区政治动荡,兵器工业集团有海外经营风险
7月31日,联合资信发布其对中国兵器工业集团有限公司(简称“兵器工业集团”)的评级报告。此次,兵器工业集团的主体信用等级为AAA,“16兵器MTN001”、“15兵器MTN001”的债项信用等级为AAA,与上次评级(2019年7月19日)结果一致,评级展望为稳定。
兵器工业集团2019年营业收入为4747.10亿元,同比增长4.34%;利润总额为178.10亿元,比2018年增长7.03%;营业性净现金流为286.69亿元,比2018年增长53.74%。但联合资信指出,兵器工业集团会面临一定的海外经营风险。
据悉,兵器工业集团2019年海外战略资源业务收入为2005.57亿元,占同年营业收入为42.25%,其海外战略资源业务重点在中东、非洲等地区,这些地区政治、经济稳定性较差,因此它的相关的业务有一定的经营风险。此外,其下属民品企业涉及领域较多,企业产品结构的调整,会导致相关业务面临更为激烈的市场竞争。
联合信用:新兴际华集团经营现金流良好,但存在经营压力
7月28日,联合信用评级有限公司(简称“联合信用”)公布其对新兴际华集团有限公司(简称“新兴际华集团”)的评级报告。此次,新兴际华集团的主体信用等级为AAA,“20新际Y2”的债项信用等级也为AAA,与上次评级(2020年3月10日)结果一致;“20新际Y1”的债项信用等级与上次评级(2020年2月25日)结果一致,均为AAA;“18新际Y5”、“18新际Y3”、“18新际Y3”、“18新际Y2”、“18新际Y1”、“17新际Y2”、“17新际Y1”的债项信用等级与上次评级(20新兴际华集团19年6月19日)结果一致,均为AAA,评级展望为稳定。
新兴际华集团主营业务包括冶金铸造、轻工纺织、装备制造和商贸物流。截至 2019 年底,公司合并资产总额 1,309.34 亿元,负债合计 769.65 亿元,所有者权益(含少 数股东权益)539.69 亿元,其中归属于母公司所有者权益 334.40 亿元。2019 年,公司实现营业收入 1,402.67 亿元,净利润(含少数股东损益)22.57 亿元,其中,归属于母公司所有者的净利润 13.70 亿元;经营活动产生的现金流量净额 80.77 亿元,现金及现金等价物净增加额 43.83 亿元。
联合信用指出,新兴际华集团经营性现金流状况良好,2019年末未受限资金为227.61亿元,尚未使用的授信额度为1030.18亿元。其轻工纺织业务因为市场竞争加剧从而有一定经营压力,冶金铸造业务会受到钢铁行业周期性变化的影响。
新世纪:海外原料有风险,在建项目压资金,柳钢集团存在较大支出压力
7月29日,新世纪资信评估投资服务有限公司(简称“新世纪”)公布其对广西柳州钢铁集团有限公司(简称“柳钢集团”)的最新评级报告。柳钢集团的主体信用等级与“20柳钢集团MTN001”的债项信用等级均为AAA,与上次评级(2019年11月15日)结果一致,评级展望为稳定。
此外,“19柳钢集团MTN002”的债项信用等级为AAA,与上次评级(2019年8月21日)结果一致,“19柳钢集团MTN001”的债项信用等级为AAA,与上次评级(2019年7月29日)结果一致。
柳钢集团是目前广西唯一一家大型钢铁的上市企业,核心业务是钢铁,还发展能源及化工产品、贸易和房地产等业务,2019年获股东增资14亿元。其经营性现金流良好,2017年——2019年其经营性现金流量分别为76.82亿元、78.94亿元、75.22亿元,截至2020年3月末的银行授信额度合计605.89亿元,未使用额度为283.03亿元。
新世纪指出,由于柳钢集团所需铁矿石依赖外购且主要来自进口,易受国际铁矿石价格波动影响,2019年以来,进口铁矿石价格大幅攀升,导致柳钢集团营业成本上升,未来也还将面临原料价格波动风险;在建项目方面,新合并的十一冶公司2019年末在手未完工合同金额106.11亿元,该公司所从事的建筑施工业务模式需垫付资金,会对其资金会形成一定占用;截至2020年3月末已累计投资136.42亿元,未来两年要投入330.65亿元,会面临较大资金支出压力。
在诉讼方面,截至2019年底,其所涉诉讼较多,涉及的资金共计0.22亿元。
新世纪:已用掉大部分信贷额度,通用技术还需要大笔资金
7月30日,新世纪评估公布其对中国通用技术(集团)控股有限责任公司(简称“通用技术”)的评级报告。此次,通用技术的主体信用等级为AAA,“16通用01”、“16通用02”、“18通用01”的债项信用等级为AAA,与上次评级(2019年6月27日)结果一致,评级展望为稳定。
通用技术的业务可以分为先进制造与技术服务、医药医疗 健康 以及贸易与工程承包三大板块,有多家上市子公司,2019年营业收入为1832.76亿元,比2018年增长7.58%;净利润为53.80亿元,比2018年增长9.39%;经营性现金流为-24.26亿元,比2018年增多2.67亿元。2017-2019年,通用技术获得的政补贴分别为3.90亿元、2.77亿元、3.54亿元。截至2019年底,该公司共获授信额度1899.87亿元,尚未使用的授信额度874.20亿元。
新世纪指出,通用技术的商品贸易和国际工程承包业务容易被国际政治、经济和贸易形势影响;由于建筑施工业务受工程回款进程缓慢影响,对其资金形成了占用,减弱了其资金流动性。随着该公司融资租赁业务的增长,未来对于资金需求较大,会面临一定的资金压力;其板块之间业务协同紧密度不高,还会面临一定管理压力。
大公国际:负债近550亿,还有676亿账单,伊泰集团支付压力大
7月27日,大公国际资信评估有限公司(简称“大公国际”)发布其对内蒙古伊泰集团有限公司(简称“伊泰集团”)的最新评级报告。此次伊泰集团的主体信用等级和“18伊泰MTN001”的债项信用等级均为AA+,与上次评级(2019年6月24日)结果一致,评级展望为稳定。
伊泰集团是内蒙古地区最大的地方煤炭企业,因为伊泰化工—120万吨精细化工品项目全部投产,煤化工业务收入大幅度增长,2019年煤化工业务收入比2018年增长98.69%,但该公司其他应收款项为110.30亿元,所有者权益为458.42亿元,少数股东权益占57.60%。
截止2020年3月,该公司有息债务为547.53亿元,占全部负债的85.23%;重要的在建项目计划投资833.42亿元,已累计投资156.48亿元,还需投资676.94亿元,其中2020年要投入7.91亿元。对外担保金额为11.69亿元,担保对象是当地的企业,担保区域较为集中,或面临一定的担保风险。大公国际指出,伊泰集团负债较高,未来需要支出的金额还比较大,因此该公司存在一定的支出风险。
大公国际:盐湖工业扭亏为盈,信用等级纳入观察名单
7月28日,大公国际发布一则关于青海盐湖工业股份有限公司(简称“盐湖工业”)的信用等级公告。此次,盐湖工业的主体信用等级与“15盐湖MTN001”和“16青海盐湖MTN001”的债项信用等级均为BB,与上次评级(2019年12月4日)结果一致,都被列入信用等级观察名单。
公告表明,格尔木泰山实业有限公司(简称“泰山实业”)于2019件8月15日以盐湖工业不能到期还439.00万元的债款而向西宁中级法院申请对盐湖股份进行重整。盐湖股份严格按照《重整计划》进行。2020年上半年,盐湖工业归属上市股东的净利润实现了扭亏为盈。大公国际维持盐湖工业的信用等级,还继续将其纳入信用等级观察名单。
大公国际:股东资金占用规模大,今世缘集团债务负担重
7月30日,大公国际发布其对今世缘集团有限公司(简称“今世缘集团”)的评级报告。此次,今世缘集团的主体信用等级与“16今世缘MTN001”、“17今世缘MTN001”、“17今世缘MTN002”的债项信用等级均为AA,与上次评级(2019年7月24日)结果一致,评级展望为稳定。
今世缘集团是一家从事白酒生产及销售的上市公司。2019年其营业收入为48.82亿元,比2018年增长30.22%;净利润为13.76亿元,比2018年增长28.47%;经营性现金流为13.17亿元,比2018年增长18.12%;投入研发资金为48.82亿元,占营业收入为29%。截至2020年3月,它已授权发明专利24项;授权实用性新型专利32项。
大公国际指出,今世缘的白酒销售区域主要是在江苏省,其债务规模较大,债务负担较重,2020年3月末它的负债总额为48.09亿元。其他应收款项规模较大,其中股东江苏安东控股集团有限公司的应收款项为21.83亿元,占其他应收项的72.10%,这对资金形成了一定的占用,减弱了资金的流动性。
东方金诚:面临偿还和投资支出压力,顾家集团还面临商誉减值风险
7月27日,东方金诚国际信用评估有限公司(简称“东方金诚”)发布其对顾家集团有限公司(简称“顾家集团”)的评级报告。此次,顾家集团的主体信用等级与“19顾家MTN001”的债项信用等级均为AA,与上次评级(2019年7月29日)结果一致,评级展望为稳定。
2019年,顾家集团家居产品产量为285.65万标准套,比2018年增长62.93%;营业收入为159.95亿元,比2018年增长56.97%;利润总额为8.18亿元,比2018年减少1.08亿元;该公司拥有自主品牌门店已超过4518家,比2018年增加296家,覆盖全国30多个省市地区。该公司还拥有研发人员1059人,占其总人数的比例为7.75%;研发投入1.98亿元,比2018年增长44.61%。
数据显示,2019年末,顾家集团其他应收账款为20.95亿元,其中前五大其他应收款对象中的关联方所涉及的资金为10.42亿元,会面临一定的回收压力;其全部债务为77.29亿元,其中短期有息债务为41.63亿元,会面临一定的偿还压力;2018年以来进行了多项收购,若被收购企业经营业达不到预期的情况,它将面临商誉减值风险;其主要在建项目计划总投资45.35亿元,已累计投入12.14亿元,未来要投33.21亿元,存在投资支出压力。
东方金诚:应收及预付款项占比高50%,冀中能源集团资金被占用严重
7月30日,东方金诚发布其对冀中能源集团有限有限责任公司(简称“冀中能源集团”)的评级报告。此次,冀中能源集团的主体信用等级为AAA,与上次评级(2020年5与8日)结果一致,评级展望为稳定。
此外,集中能源集团的多项债务评级也都与上一次评级结果一致,其中“20冀中能源CP005”的债项信用等级为A-1,“20冀中能源CP004”的债项信用等级为A-1;“20冀中能源MTN002”的债项信用等级为AAA;“20冀中能源CP003”的债项信用等级为A-1;“20冀中能源CP002”的债信用等级为A-1;“20冀中能源MTN001”的债项信用等级为AAA;“20冀中能源CP001”的债项信用等级为A-1;“19冀中能源CP009”的债项信用等级为A-1;“19冀中能源CP010”的债项信用等级为A-1;“19冀中能源MTN004B”、“19冀中能源MTN004A”的债项信用等级为AAA;“19冀中能源MTN003”的债项信用等级等级为AAA;“19冀中能源MTN002”的债项信用等级为AAA。
冀中能源是一家大型的煤炭开发集团,它的业务涵盖煤炭、物流贸易、化工、医药等多个领域。2019年,该集团在河北省内矿区煤炭产量2837.08万吨,占河北省原煤产量的55.90%;截至2019年末,其拥有煤炭地质储量111.97亿吨(不含地方托管煤矿),可采储量42.41亿吨。其子公司华北制药是我国最大的抗生素生产基地之一。
2019年,其营业收入为2118.55亿元,比2018年减少10.35%;利润总额为20.03亿元,比2018年增长26.05%,经营性净现金流为30.61亿元,比2018年增长149.43%。其中,因焦炭和甲醇销量增长,其化工业务收入118.65亿元,比2018年增长9.90%;随着产品结构向高毛利的制剂药转型调整,医药业务盈利能力较快增长,2019年医药业务收入134.65亿元,比2018年增长49.18%。
东方金诚指出,2019年末,冀中能源应收及预付款项占公司流动资产比例在50%以上,应收及预付款项规模大,对其资金形成了占用;货币资金233.89亿元,短期有息债务1043.84亿元,其货币资金不能完全覆盖短期有息债务,会面临一定的债务集中偿还压力。受疫情的影响,2020年其整体盈利能力可能有所下滑。
中兴财光华会计师事务所怎么样
中兴财光会计师事务所还是非常不错的,实力非常强劲,公司规模也很大,发展前景很好,把业务交给中兴财光会计师事务所,可以完全放心,如果能进入到该事务所工作,也是一个很好的选择,福利待遇很好,也很有发展空间。
中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强,具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。
事务所始建于1983年,总部设在北京,现已在河北、上海、天津、重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南等省市设有35家分支机构。
中兴财光华会计师事务所现有从业人员3080名,荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。
所以中兴财光华会计师事务所的业务能力是非常强的,如果能加入到这样的一支队伍当中,也是一件荣幸的事情。
中国会计师事务所排名
一、中国会计师事务所排名前20位:中国注册会计师协会关于《2015年会计师事务所综合评价前百家信息》公示的通告(会协45号)1、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)3、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)4、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)6、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)7、天健会计师事务所(特殊普通合伙)8、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)9、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)10、大华会计师事务所(特殊普通合伙)11、致同会计师事务所(特殊普通合伙)12、大信会计师事务所(特殊普通合伙)13、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)14、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)15、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)16、众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)17、中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)18、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)19、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)20、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)二、会计师事务所(Accounting Firms)是指依法独立承担注册会计师业务的中介服务机构,是由有一定会计专业水平、经考核取得证书的会计师(如中国的注册会计师、美国的执业会计师、英国的特许会计师、日本的公认会计师等)组成的、受当事人委托承办有关审计、会计、咨询、税务等方面业务的组织。中国对从事证券相关业务的会计师事务所和注册会计师实行许可证管理制度。
2022年st高升年报时间么
时间:2022-11-22 查看公告原文 高升控股股份有限公司证券代码:000971 证券简称:ST 高升 公告编号:2022-75 号高升控股股份有限公司关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1.公司 2021 年度报告的审计意见类型为保留意见。2.公司董事会审计委员会、独立董事及董事会对该事项无异议,本事项尚需提交公司股东大会审议通过。高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 18 日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)担任公司 2022 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下:一、拟续聘会计师事务所的基本情况(一)机构信息1、基本信息中兴财光华成立于 1999 年 1 月,2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广1 高升控股股份有限公司东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。2、人员信息截至 2021 年 12 月 31 日,中兴财光华共有从业人员 2,688 人。其中,有合伙人 157 人,首席合伙人姚庚春;有注册会计师 796 人;注册会计师中有 533人签署过证券服务业务。3、业务规模2021 年中兴财光华业务收入 129,658.56 万元,其中审计业务收入 115,318.28万元(证券业务收入 38,705.95 万元);出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家,上市公司审计收费 11,134.50 万元,资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。4、投资者保护能力在投资者保护能力方面,中兴财光华执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主。2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。5、诚信记录中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。50 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。(二)项目信息1、基本信息2 高升控股股份有限公司拟签字项目合伙人:刘永,中国注册会计师,合伙人,2003 年起从事审计业务,2013 年开始在本所执业,从事证券服务业务超过 10 年,为多家公众公司挂牌审计、年报审计和发债审计等证券服务,具有相应专业胜任能力。质量控制复核人:彭国栋,注册会计师,合伙人,2008 年起从事审计业务,负责多家上市公司审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,从事证券服务业务超过 10 年,具有专业胜任能力。拟签字会计师:肖风良,注册会计师,2003 年起从事审计业务,从事证券服务业务超过 15 年,为多家上市公司提供过年报审计和重大重组审计等证券服务,具有相应专业胜任能力。2、诚信记录项目合伙人刘永近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 0 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次,具体情况详见下表:序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况全国股转公 本草春 2017 年、2018 年1 刘永 2022.4.11 自律监管司 财务报表审计项目蓝山科技 2017 至 2019全国股转公 年年度财务报表和 20202 刘永 2022.3.14 纪律处分司 年公开发行股票事项审计项目蓝山科技 2017 至 2019中国证券监年年度财务报表和 20203 刘永 2021.11.15 行政处罚 督管理委员年公开发行股票事项审会计项目质量控制复核人彭国栋以及拟签字会计师肖风良不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。3、独立性拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人3 高升控股股份有限公司等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。4、审计收费审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况并且在综合考虑专业服务需要投入的专业技术程度及参与审计工作的人员级别、经验、投入的工作时间等因素的基础上与审计机构友好协商确定。本期审计收费 180 万元,本期审计费用较 2021 年度审计费用无重大变化。二、拟续聘审计机构履行的程序(一)董事会审计委员会履职情况公司董事会审计委员会在查阅了中兴财光华有关资格证照、相关信息和诚信记录后,经综合评估及审慎研究,认为中兴财光华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计工作的要求,该所担任公司 2021 年度审计机构期间,能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司进行审计,较好地履行了审计机构的责任和义务,公允合理地发表了审计意见,表现出较高的专业水平,同意向公司董事会提议聘请中兴财光华为公司 2022 年财务报告和内部控制的审计机构。(二)独立董事的事前认可和独立意见公司独立董事对本次续聘事项进行了审核,并发表了事前认可意见和独立意见。1、事前认可意见经核查,中兴财光华具有从事证券、期货相关审计业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中兴财光华在担任公司 2021 年度财务报告审计机构期间能够独立、客观、公正地开展工作,勤勉尽责,其具备的经验和专业能力,能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。为保持公司财务审计的连续性和完整性,我们同意聘请中兴财光华为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,同意将上述事项提交公司董事会审议。4 高升控股股份有限公司2、独立意见经审慎调查,我们认为:中兴财光华具备从事证券、期货相关业务审计资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作。本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法律法规的规定,不会损害全体股东的合法权益。我们同意本次聘请审计机构的事项,并同意将该事项提交股东大会审议。(三)董事会审议情况公司第十届董事会第九次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。(四)生效日期本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。四、备查文件1、第十届董事会第九次会议决议;2、第十届董事会审计委员会相关会议决议;3、独立董事关于聘请公司 2022 年度审计机构的事前认可意见;4、独立董事关于聘请公司 2022 年度审计机构的独立意见;5、深交所要求报备的其他文件。特此公告。高升控股股份有限公司董事会
中兴财光华会计师事务所排名
一、中兴财光华会计师事务所全国百强事务所排名第14位。
二、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的独立法人机构。在财政部、证监会、中注协和广大客户的支持下,业务发展迅速,形成了鉴证和咨询两大业务核心,在北京设立强有力的业务总部,与国内知名投行、券商、基金建立了战略合作关系,是国内资本证券化运作平台。
公司在北京、天津、上海、山东、山西、吉林、湖北、深圳、广东、重庆、江西、珠海、郑州、四川、甘肃、浙江、贵州等省市设有分支机构,并与中联资产评估集团有限公司组成中联光华集团,为企业提供审计、造价咨询,上市资产评估等综合服务,是国内具有核心竞争力的机构。
中兴财光华会计师事务所现有专业人员2764名,注册会计师971名AAIA、ACCA 82名,国资注册管理咨询师32名,高级信用管理师6名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。
是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。2019年审计业务收入超12亿元。在2018年全国会计师事务所收入中排名列第15位。已入围国务院国资委审计项目、财政部重点审计项目、工信部、卫计委、国家科技部审计项目、南水北调水利项目、国家烟草、兵装集团、国电集团等央企,尽职调查等审计工作。
会计师事务所排名
会计师事务所排名:
1、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
2、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
3、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。
4、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。
5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
7、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
8、大华会计师事务所(特殊普通合伙)。
9、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。
10、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
11、大信会计师事务所(特殊普通合伙)。
12、致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
13、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。
14、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。
15、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。
16、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。
17、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。
18、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)。
19、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)。
20、上会会计师事务所(特殊普通合伙)。
中兴财光华会计师事务所是八大
不是八大事务所。
八大会计师事务所分别是:安达信(Arthur Andersen)、普华(Price Waterhouse)、Arthur Young、Ernst & Whinney、德洛伊特·哈斯金斯·塞尔斯(Deloitte Haskins & Sells, DHS)、塔奇·罗斯(Touch Ross & Co.,TR)、毕马威(Peat Marwich)以及永道(Coopers & Lybrand)。
简介
中兴财光华会计师事务所是中兴财光华会计师事务所有限责任公司是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强,具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。
事务所始建于1983年,总部设在北京,现已在河北、上海、天津、重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南等省市设有35家分支机构。中兴财光华会计师事务所现有从业人员3080名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。
中兴财光华事业三部怎么样
实力非常强劲。中兴财光会计师事务所还是非常不错的,实力非常强劲。公司规模也很大,发展前景很好。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的独立法人机构。
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